一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;依法审理由成都市中级人民法院指令再审的案件;依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;指导人民调解委员会的工作;依法行使司法执行权和司法决定权;依法决定国家赔偿;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、司法警察及司法行政人员;协同主管部门管理人民法院的机构设置和人员编制工作;领导本法院的监察工作;管理本法院的有关经费和物资装备;在审判工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德;承办其他应由青羊区人民法院负责的工作。
(二)2020年重点工作
2020年青羊区人民法院将紧紧围绕市委“创新提能年”部署开展“管理提升年”主题实践活动,坚持“四位一体”抓办案不动摇,深化“司法供应链”管理新模式,全面推进“三大中心”建设,优化提升营商环境,持续深化诉源治理,扎实抓好智慧法院建设,加快推进审判体系和审判能力现代化,努力为超大城市高质量发展、高效能治理、高品质生活营造好安全的政治环境、稳定的社会环境、诚信的市场环境、公正的法治环境和优质的服务环境。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,青羊区人民法院预算包括:青羊区人民法院本级预算。
三、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算8254.82万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入8056.78万元、上年结转198.04万元;支出包括:公共安全支出7546.65万元、社会保障和就业支出277.00万元、卫生健康支出96.54万元、住房保障支出334.62万元。
四、2020年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
青羊区人民法院2020年一般公共预算当年拨款8056.78万元,比2019年预算数8145.51万元减少88.73万元,下降1.09%,变动的主要原因是基本支出和项目支出略有调减。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出7348.61万元,占92.21%;社会保障和就业支出277.00万元,占3.44%;卫生健康支出96.54万元,占1.20%;住房保障支出334.62万元,占3.15%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、204(类)05(款)01(项)预算数为3481.63万元,比2019年预算数3848.51万元减少366.88万元,下降9.53%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公经费、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他队个人和家庭补助、社会福利和救助、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。
2、204(类)05(款)02(项)预算数为1784.14万元,比2019年预算数1193.14万元增加591.00万元,增长49.54%,变动的主要原因是编外聘用人员人头经费和人员数量均有所增加。主要用于办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、培训费。
3、204(类)05(款)04(项)预算数为395.00万元,比2019年预算数1640.76万元减少1245.76万元,下降75.96%,变动的主要原因本年度无专案保障经费预算。主要用于委托业务费、培训费。
4、204(类)05(款)05(项)预算数为290.00万元,比2019年预算数295.86万元减少5.86万元,下降1.98%,变动的主要原因是政府采购经费略有调减。主要用于委托业务费、社会福利和救助。
5、204(类)05(款)06(项)预算数为540.5万元,比2019年预算数285.83万元增加254.67万元,增,89.10%,变动的主要原因是信息化建设要求增高,项目经费增加较多。主要用于设备购置、维修(护)费。
6、204(类)05(款)99(项)预算数为857.34万元,比2019年预算数157.98万元增加699.36万元,增长442.69%,变动的主要原因是新增食堂运行专项、法院安检事务外包、扫描归档外包专项、庭审速录外包专项、窗口事务外包专项等新项目。主要用于办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出。
7、208(类)05(款)05(项)预算数为184.67万元,比2019年预算数184.21万元增加0.46万元,增长0.25%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。
8、208(类)05(款)06(项)预算数为92.33万元,比2019年预算数92.89万元减少0.56万元,下降0.60%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。
9、210(类)11(款)01(项)预算数为86.56万元,比2019年预算数90.23万元减少3.67万元,下降4.07%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。
10、210(类)11(款)03(项)预算数为9.98万元,比2019年预算数10.15万元减少0.17万元,下降1.67%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。
11、221(类)02(款)01(项)预算数为334.62万元,比2019年预算数334.95万元减少0.33万元,减少0.10%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的经费变动。主要用于住房公积金。
五、2020年一般公共预算基本支出情况说明
青羊区人民法院2020年一般公共预算基本支出4189.80万元,其中:
人员经费3553.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。
公用经费488.96万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务交通补贴。
对个人和家庭的补助146.96万元,主要包括:生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2020年预算安排0万元,与2019年预算持平。
根据2020年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。
(二)公务接待费
2020年预算安排5.82万元,较2019年预算减少0.18万元,下降3.00%,变动的主要原因是公务接待减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
青羊区人民法院核定车编23辆,目前实际车辆保有量为23辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费20.00万元,较2019年预算减少10.00万元,下降33.33%,变动的主要原因是2020年度无新购车计划,相应购置和运行维护费用减少。
2020安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。其中:购置特种专业技术用车(生产用车)0辆,安排经费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费20.00万元。用于23辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
七、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明
青羊区人民法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、2020年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则,青羊区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青羊区人民法院2020年收支总预算8254.82万元,比2019年预算数8145.51万元增加109.31万元,上升1.34%,变动的主要原因是存在上年结转198.04万元。
九、2020年收入预算情况说明
青羊区人民法院2020年收入预算8254.82万元,其中:一般公共预算拨款收入8056.78万元,占97.60%;上年结转198.04万元,占2.4%。
十、2020年支出预算情况说明
2020年部门预算本年支出总计8254.82万元,其中:基本支出预算4189.80万元,占50.76%;部门项目支出预算4065.02万元,占49.24%。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
青羊区人民法院2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计488.96万元。
(二)政府采购情况
2020年青羊区人民法院政府采购预算总额781.50万元,其中:政府采购货物预算354.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算427.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
2020年,青羊区人民法院共有车辆23辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2020年青羊区人民法院实行绩效目标管理的项目23个,涉及预算3866.98万元,其中,一般公共预算3866.98万元。